Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al cuatrienio

Resumen al Cuatrienio

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 3
Satisfactorio < 80% y >=70% 2
Medio <70% y >=60% 1
Bajo <60% y >=40% 10
Por Cumplir <40% 11
No Programado 0
Total metas 27

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 11
Satisfactorio <80% y >=70% 1
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 4
Crítico <40% 11
No Programado 0
Total metas 27

Listado Metas de Producto

Código Nombre Meta Programado Cuatrienio Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
1.1.1.1Formulación, implementación y seguimiento al plan anticorrupción municipal.Implementar en 100 % el plan anticorrupicon Municipal100.0066.5066.50 %
105.16 %
1.1.1.2Rendición de cuentas y control socialRealizar 8 seguimientos al plan anticorrupcion en el cuatrienio8.004.0050.00 %
36.00 %
1.1.1.3Realizar 8 rendiciones de cuentas en el cuatrienio8.003.0037.50 %
50.14 %
1.1.3.1Socialización Plan de Desarrollo Territorial PDTSocializar al 100% el Plan de Desarrollo Territorial100.0050.0050.00 %
1.87 %
1.1.3.2Formulación, diseño y planificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOTFormular y aprobar 1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial1.001.15115.00 %
214.91 %
1.1.3.3Fortalecimiento al instrumento de focalización social SISBENImplementar el 100% la aplicación de metodología SISBEN IV100.000.000.00 %
55.91 %
1.1.3.4Consolidación y operatividad del Consejo Territorial de Planeación CTPRealizar 48 secciones de trabajo con el Consejo territorial de Planeación 48.0038.0079.17 %
36.37 %
1.1.3.5Sistema de seguimiento territorial Implementar al 100% el Sistema de seguimiento territorial100.000.0047.50 %
96.88 %
1.1.3.7Sistema de evaluación territorial Implementar al 100% el Sistema de evaluación territorial100.000.0042.50 %
2.86 %
1.1.4.1Vigilancia y control en normalización urbanística.Realizar el 100% las visitas de control urbanístico requeridas a demandas100.000.0050.00 %
45.06 %
1.1.5.1Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG.Implementar al 100% el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG100.000.000.00 %
652.66 %
1.1.5.2Implementación Sistema de Control Interno.Implementar al 100% el Sistema de Control interno100.000.000.00 %
28.06 %
1.1.5.3Consolidación del Sistema de la Gestión de Calidad.Consolidar al 100% el Sistema de Gestión de la Calidad100.000.0037.50 %
95.28 %
3.1.1.1Fortalecimiento empresarial Realizar el acompañamiento tecnico a 20 empresas20.000.0053.75 %
230.09 %
3.1.1.2Emprendimiento sostenible Apoyo financiero a 20 empresas20.0090.00450.00 %
101.32 %
3.1.1.3Apoya 30 iniciativas de emprendimiento30.000.0053.33 %
91.01 %
3.1.1.4Apoyar 80 Iniciativas de emprendimiento bajo el modelo de economía solidaria80.000.0056.56 %
78.50 %
3.1.1.5Formular 1 empresa de economía circular1.000.000.00 %
0.00 %
3.1.1.6Implementar 100% empresa de economía circular100.000.000.00 %
0.00 %
3.1.2.1Empleo con equidad e inclusiónFormular 1 plataforma web inteligente1.000.000.00 %
100.24 %
3.1.2.2Implementar 1 plataforma web inteligente1.000.000.00 %
0.00 %
3.1.3.1Cooperación internacional, una apuesta para el desarrolloImplemetar 15 convenios de cooperación internacional15.006.0040.00 %
48.07 %
3.1.3.2Gestión social empresarialVincular 100 empresas a la gestión Municipal100.0038.0038.00 %
133.66 %
3.1.3.3Universidad para el desarrollo.Implementar 20 convenios universitarios20.008.0040.00 %
11.58 %
3.1.4.1Plan municipal de turismo sostenible.Formular 1 plan turístico Municipal1.001.00100.00 %
335.47 %
3.1.4.2Implementar el 60% del plan turístico Municipal60.000.000.00 %
0.00 %
1.1.3.6Formular el 100% el mapa de gestión de riesgos por cada proyecto100.0074.0074.00 %
35.00 %