Reporte por secretarías Resumen indicadores por Secretarías al año

Resumen al año

Avance físico Secretaría

Avance Financiero Secretaría

Relación de metas según avance Físico

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio < 80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Por Cumplir <40% 23
No Programado 4
Total metas 27

Relación de metas según avance Financiero

Cumplimiento Cantidad
Sobresaliente >80% 0
Satisfactorio <80% y >=70% 0
Medio <70% y >=60% 0
Bajo <60% y >=40% 0
Crítico <40% 0
No Programado 27
Total metas 27

Programación Financiera

0.00

Programado

Ejecución Financiera

0.00

Ejecutado

Listado Metas de Producto

Código Nombre Meta Programado Año Ejecutado acumulado Avance físico Presupuesto Inversión Avance financiero
1.1.1.1Formulación, implementación y seguimiento al plan anticorrupción municipal.Implementar en 100 % el plan anticorrupicon Municipal25.000.000.00 %
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1.1.1.2Rendición de cuentas y control socialRealizar 8 seguimientos al plan anticorrupcion en el cuatrienio2.000.000.00 %
$-
1.1.1.3Realizar 8 rendiciones de cuentas en el cuatrienio2.000.000.00 %
$-
1.1.3.1Socialización Plan de Desarrollo Territorial PDTSocializar al 100% el Plan de Desarrollo Territorial25.000.000.00 %
$-
1.1.3.2Formulación, diseño y planificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOTFormular y aprobar 1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial0.000.00NP
$-
1.1.3.3Fortalecimiento al instrumento de focalización social SISBENImplementar el 100% la aplicación de metodología SISBEN IV100.000.000.00 %
$-
1.1.3.4Consolidación y operatividad del Consejo Territorial de Planeación CTPRealizar 48 secciones de trabajo con el Consejo territorial de Planeación 12.000.000.00 %
$-
1.1.3.5Sistema de seguimiento territorial Implementar al 100% el Sistema de seguimiento territorial100.000.000.00 %
$-
1.1.3.7Sistema de evaluación territorial Implementar al 100% el Sistema de evaluación territorial100.000.000.00 %
$-
1.1.4.1Vigilancia y control en normalización urbanística.Realizar el 100% las visitas de control urbanístico requeridas a demandas100.000.000.00 %
$-
1.1.5.1Implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG.Implementar al 100% el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG95.000.000.00 %
$-
1.1.5.2Implementación Sistema de Control Interno.Implementar al 100% el Sistema de Control interno85.000.000.00 %
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1.1.5.3Consolidación del Sistema de la Gestión de Calidad.Consolidar al 100% el Sistema de Gestión de la Calidad100.000.000.00 %
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3.1.1.1Fortalecimiento empresarial Realizar el acompañamiento tecnico a 20 empresas20.000.000.00 %
$-
3.1.1.2Emprendimiento sostenible Apoyo financiero a 20 empresas0.000.00NP
$-
3.1.1.3Apoya 30 iniciativas de emprendimiento30.000.000.00 %
$-
3.1.1.4Apoyar 80 Iniciativas de emprendimiento bajo el modelo de economía solidaria80.000.000.00 %
$-
3.1.1.5Formular 1 empresa de economía circular0.000.00NP
$-
3.1.1.6Implementar 100% empresa de economía circular50.000.000.00 %
$-
3.1.2.1Empleo con equidad e inclusiónFormular 1 plataforma web inteligente1.000.000.00 %
$-
3.1.2.2Implementar 1 plataforma web inteligente1.000.000.00 %
$-
3.1.3.1Cooperación internacional, una apuesta para el desarrolloImplemetar 15 convenios de cooperación internacional4.000.000.00 %
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3.1.3.2Gestión social empresarialVincular 100 empresas a la gestión Municipal25.000.000.00 %
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3.1.3.3Universidad para el desarrollo.Implementar 20 convenios universitarios5.000.000.00 %
$-
3.1.4.1Plan municipal de turismo sostenible.Formular 1 plan turístico Municipal0.000.00NP
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3.1.4.2Implementar el 60% del plan turístico Municipal30.000.000.00 %
$-
1.1.3.6Formular el 100% el mapa de gestión de riesgos por cada proyecto25.000.000.00 %
$-